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八一勋章享受什么待遇,得了八一勋章享受什么待遇

八一勋章享受什么待遇,得了八一勋章享受什么待遇 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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会(huì)计(jì)和(hé)审计哪个发展前景(jǐng)比较好(hǎo)些,会计和审计(jì)哪(nǎ)个发(fā)展(zhǎn)前景(jǐng)比较好一点(diǎn)

  问:审计和会计哪个好就业

  会计专(zhuān)业人(rén)员目前较(jiào)为(wèi)饱和,就业质量不高,都为较小(xiǎo)型的单位(wèi)。

  而审计专业,尤其是重点(diǎn)学校的(de)审计专业就业质量(liàng)较高(gāo),考取公务员(yuán)的(de)机(jī)会(huì)较多(duō),有更好的发(fā)展前(qián)景。

  审(shěn)计和会计各有(yǒu)长短,学会计(jì)比较(jiào)简单(dān),先做(zuò)帐,考升级,初(chū)级、中级、高级会(huì)计师(shī),隔两年跳个槽,或(huò)者(zhě)在(zài)有(yǒu)前景的单位打升级,待遇(yù)都不错。

  审计可以去会计事务所(suǒ)工作,把注册会计师考下来,出来后(hòu)到大(dà)型(xíng)企业做财务(wù)经理(lǐ)什么的,路线要高端些,难(nán)度(dù)也要高(gāo),因为(wèi)注(zhù)会不是很(hěn)好考,事务所的工作压(yā)力也比较大(dà)。

  具体来说(shuō):

  1、论就业机会,会计专业的就业单(dān)位(wèi)较(jiào)多,审计专业的就业单位较少(shǎo)。

  2、论(lùn)就业优(yōu)劣(liè),会计专业人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不(bù)高,都为较小型的单(dān)位(wèi),工资较低。

  而审计专业,尤其(qí)是(shì)重(zhòng)点学校的(de)审计专业就业(yè)质量较高,考(kǎo)取(qǔ)公务员的机(jī)会较多,有(yǒu)更好的发展前景。

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会计和审计(jì)哪个发(fā)展前景比较好?

  审(shěn)计(jì)。

  1、审计和会(huì)计事相同的,都是以会计理论为基础(chǔ)的。

  简单类(lèi)比,会计就是(shì)直接记账,而(ér)审计(jì)就是对(duì)会计所记账目的(de)检查、监(jiān)督。

  会计接触面比较窄(zhǎi),具体工作内容没有太多创新的空间。

  只(zhǐ)要具(jù)备基(jī)本的财(cái)务、税务(wù)知识就(jiù)能应付。

  而审计行(xíng)业对人的素质要求非(fēi)常高。

  可能(néng)接触(chù)到生产、金融证券、房地(dì)产等各类行(xíng)业客户,即使(shǐ)是内(nèi)部审计,也需要涉及对(duì)整个企业(yè)业务的了解,需要有(yǒu)全局观,对各类技术(shù)涉猎(liè)面广,容易转型和多角度发展。

  2、从(cóng)就业前景(jǐng),审计与会计(jì)属于(yú)一个专(zhuān)业(yè)大类,就业广泛(fàn)性方面不如(rú)会计(jì),毕竟财务(wù)是企业职能的必(bì)备,而审计(jì)却不一定,单(dān)位内(nèi)部配备审计的(de)毕竟是少(shǎo)数,更多的是会计(jì)师事务所和政府单位。

  相对适(shì)应面就窄了很多。

  3、审计(jì)专业未(wèi)来的就(jiù)业方(fāng)向

  (1)政府审计:对政府财政(zhèng)资金的使用进行监督的工作内(nèi)容。

  工作比较累,经常(cháng)会加(jiā)班,但福利待遇不错。

  (2)会(huì)计师事务所:事务所人(rén)员非常累(lèi),一年出差200-300天左右非(fēi)常常见。

  经常一个项目完成直(zhí)接(jiē)飞到另(lìng)外一个项目(mù)上。

  (3)企业内部审计:内审在国(guó)内企业一般处于边(biān)缘化的部门,升职(zhí)空间不大。

  但会(huì)计和审计只(zhǐ)是(shì)职业中的一个过程,未来发展还有很长的路要走,关于审计与会计(jì)隐嫌友可以考的证书,二者领(lǐng)域(yù)内的职称类(lèi)证书是必(bì)须要的考的!

  共(gòng)同都(dōu)可(kě)以考(kǎo)的证书是(shì)注册会计师(shī),注册会计师(shī)证书涵(hán)盖的(de)内容比较广(guǎng),会计、审计(jì)的内容都(dōu)是包括(kuò)的,所以难度是非(fēi)常大的!

  注册(cè)会计师(shī)拥有在审计报报告上签字的(de)唯一权(quán)利,注册会计师的方向(xiàng)是(shì)审计的(de)方(fāng)向(xiàng),想要(yào)进入(rù)会计师事务所工作(zuò)的考(kǎo)生,注(zhù)会证(zhèng)书可以说是非常好的敲(qiāo)门砖!在事务所(suǒ)累计的经验(yàn)是非常好(hǎo)的跳板!

  一、审计与会计的联(lián)系

  1.审计主要是对、和会(huì)计报表等财(cái)务(wù)会(huì)计资料及(jí)其(qí)所反映的财政、财务收(shōu)支活动(dòng)的真实、合法(fǎ)、效(xiào)益进行审查和评价(jià)。

  审计需要以会计资(zī)料为前提和基础,离开了财务会计(jì)资料,审计(jì)工作很难(nán)进行(xíng)。

  2.会(huì)计活(huó)动是经济(jì)管理(lǐ)的(de)重(zhòng)要组(zǔ)成(chéng)部(bù)分,它本身是(shì)审(shěn)计监督的主要对象。

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  在审计(jì)产生之初(chū),审(shěn)计人(rén)员(yuán)主要从审查(chá)会计资(zī)料入手,对会计资(zī)料中(zhōng)反映的问题进行(xíng)审查。

  二、审计(jì)与会计的区(qū)别(bié)

  1.产生(shēng)的前提不同

  会(huì)计是为了(le)加强经(jīng)济管理,适(shì)应对(duì)劳(láo)动(dòng)耗费和劳动成果进行核算(suàn)和分析的需要而(ér)产生的;审计是因(yīn)经济监(jiān)督的需要(yào),即为了确定(dìng)经营者或其他受托管(guǎn)理者的经济责任的(de)需要而产生的(de)。

  2.两者性质不(bù)同

  会计是经(jīng)营管理的重(zhòng)要组(zǔ)成部(bù)分(fēn),主(zhǔ)要是对生产经营(yíng)或管理过程进行反映和监督;审计则处于具体(tǐ)的经营管理之外,是(shì)经济监督的重(zhòng)要组成部(bù)分,主要对财政、财务(wù)收支及其他经济活动的真实、合法和效益进(jìn)行审查,具有外在(zài)性和独立性。

  3.两(liǎng)者对象不同(tóng)

  会计的对(duì)象主(zhǔ)要是资金运动过程,审(shěn)计的(de)对象主要是(shì)会计资料和其他经济信八一勋章享受什么待遇,得了八一勋章享受什么待遇息所(suǒ)反映的(de)经济活动。

  4.方法程序不同(tóng)

  (1)会计方(fāng)法体系由(yóu)会计核算(suàn)、会计分析、会(huì)计检(jiǎn)查三(sān)部分(fēn)组(zǔ)成,包括了记账、算(suàn)账(zhàng)、报账(zhàng)、用账、查账等内容,其(qí)中包括设置账户、复式(shì)记账、填制凭证(zhèng)、登(dēng)记账簿、成本计算、财产(chǎn)清(qīng)查、会计报表等方法,其目(mù)的(de)是为管(guǎn)理和决策(cè)提供必须的(de)资料(liào)和信息。

  (2)审计方法体(tǐ)系由规划方法、实施方(fāng)法、管理方(fāng)法等组成(chéng),而实施方法主要是为了(le)确定审计(jì)事项、收集(jí)、对照(zhào)标准评价,提出(chū)与决定,使用(yòng)资料检(jiǎn)查法(fǎ)、实物检(jiǎn)查(chá)法、审计(jì)调查法、审计分析法、审计抽(chōu)样法等,其(qí)目的是(shì)为了对被审(shěn)计对象进行全面评价提供证据而采取(qǔ)的(de)必要方(fāng)法。

  5.职(zhí)能不同(tóng)

  (1)会(huì)计(jì)的基(jī)本(běn)职能是对经(jīng)济活动过程的记录(lù)、计(jì)算、反映和监督;审计的基(jī)本职(zhí)能是监督,此(cǐ)外还包括评价(jià)和者卜公证(zhèng)。

  (2)会计虽说(shuō)也具有监督职能,但这种监督是一种自(zì)我监督行(xíng)为,主要通(tōng)过会计检(jiǎn)查来实现,针(zhēn)对(duì)会计业务活动(dòng)本身,而审计,既包含(hán)了检查,又包(bāo)括(kuò)了对计算行为及所(suǒ)有的经济活动进行实地(dì)考察、调查(chá)、分(fēn)析、检验(yàn),即含(hán)审核稽查计算之(zhī)意(yì)。

  (3)会计检查只是各(gè)个单位(wèi)财会部门的附带职(zhí)能,而审(shěn)计是独立于(yú)财会部分(fēn)之外的专(zhuān)职监督(dū)检查(chá);会计检查的目的主要(yào)是为了保证会计资料的真(zhēn)实(shí)性和(hé)准确(què)性。

  其检(jiǎn)查范围(wéi)灶槐、深(shēn)度、方式均受(shòu)到限(xiàn)制,而审(shěn)计(jì)的目的在于证实财政、财务收支的真(zhēn)实(shí)、合法(fǎ)、效益,审计检查会计资料只(zhǐ)是实(shí)现(xiàn)审(shěn)计目(mù)的的手(shǒu)段之一,但不是惟(wéi)一(yī)的手段。

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