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一文钱等于多少人民币,一贯钱相当于现在多少钱

一文钱等于多少人民币,一贯钱相当于现在多少钱 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会(huì)计和(hé)审计哪个发展前景比较好些,会计和审计(jì)哪(nǎ)个发展前景比较好一(yī)点是(shì)问(wèn):审(shěn)计和会计哪个好就业会计专业人(rén)员目前较为饱和,就业质量不高,都为较小(xiǎo)型(xíng)的单(dān)位(wèi)的(de)。

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  问(wèn):审(shěn)计(jì)和会计哪个好(hǎo)就业

  会计专业人员目(mù)前较为饱(bǎo)和,就业质量不高,都(dōu)为较小型的单(dān)位(wèi)。

  而(ér)审(shěn)计专(zhuān)业,尤其是重(zhòng)点(diǎn)学校的(de)审计专业(yè)就(jiù)业质量较高,考取公务员的(de)机会较多,有更好的发展(zhǎn)前(qián)景。

  审(shěn)计和会(huì)计各有长短,学会计比较简单(dān),先(xiān)做帐,考升级,初级、中级、高级(jí)会计师,隔两年跳个槽(cáo),或者(zhě)在(zài)有(yǒu)前景的(de)单位打升级(jí),待遇都不错。

  审(shěn)计可以去会计事务所工作,把注(zhù)册会计(jì)师(shī)考下来,出来后到大型企业做(zuò)财(cái)务经理什么的,路线要高端些,难度也要高,因为注会不是很好(hǎo)考,事务所的工(gōng)作压力也比较大。

  具体来说:

  1、论就业机会,会计专业的就(jiù)业单位较多(duō),审计(jì)专业(yè)的就业单位较少。

  2、论就业优劣(liè),会计专业人(rén)员目前较为饱和(hé),就(jiù)业质(zhì)量不高(gāo),都(dōu)为较小型的单位,工资较(jiào)低。

  而(ér)审计专业(yè),尤其是重点学校(xiào)的(de)审计(jì)专业就业质量较高(gāo),考(kǎo)取公务员(yuán)的(de)机会较多,有更好的发展(zhǎn)前景(jǐng)。

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会计和审计哪(nǎ)个发展(zhǎn)前景比较好(hǎo)?

  审计。

  1、审计和会计事相(xiāng)同的,都是(shì)以会计理论(lùn)为(wèi)基础(chǔ)的。

  简单类比,会计就是直接(jiē)记(jì)账,而(ér)审计(jì)就是对会计(jì)所记账目的检查、监督。

  会计(jì)接(jiē)触面比(bǐ)较窄(zhǎi),具体工作内容没有太(tài)多(duō)创新的空间。

  只要具(jù)备基本的财务、税务知(zhī)识就能应(yīng)付。

  而(ér)审计(jì)行(xíng)业对人的(de)素质要求非常高(gāo)。

  可(kě)能接触(chù)到(dào)生产(chǎn)、金融证券、房地产等各类行业客户,即(jí)使(shǐ)是内部审计(jì),也需要一文钱等于多少人民币,一贯钱相当于现在多少钱涉及对整个(gè)企业业务的了解,需要有全(quán)局观,对各类技术涉猎面(miàn)广,容易转型和多角度(dù)发(fā)展。

  2、从就业前(qián)景,审计与会计属于一个专业大类,就(jiù)业广(guǎng)泛性方(fāng)面不如会计,毕竟财务是企业职能(néng)的必备,而(ér)审计却(què)不一定,单位内部配备审(shěn)计的毕(bì)竟是少数,更(gèng)多的(de)是会计师事务所和政府单位。

  相(xiāng)对适应面就窄了很多。

  3、审计专业未(wèi)来的就业方向(xiàng)

  (1)政府(fǔ)审计:对(duì)政府财政(zhèng)资(zī)金(jīn)的使用(yòng)进(jìn)行监督的工作内容。

  工(gōng)作比较累,经(jīng)常(cháng)会加班,但福(fú)利待遇不(bù)错。

  (2)会计(jì)师事务所(suǒ):事务所人员非常(cháng)累,一年(nián)出(chū)差200-300天左右非常常见。

  经常一个(gè)项(xiàng)目(mù)完成直接飞到另(lìng)外(wài)一(yī)个(gè)项目上。

  (3)企业(yè)内部审计:内审在国(guó)内企业一般处(chù)于(yú)边缘化(huà)的部门,升职(zhí)空间(jiān)不大。

  但会计和审计只(zhǐ)是职业(yè)中(zhōng)的一(yī)个(gè)过程,未(wèi)来发展还有很长的路要(yào)走(zǒu),关于审计与会计(jì)隐嫌友可以考(kǎo)的证书,二者领域内的职称类证书是必须要(yào)的(de)考的!

  共同都(dōu)可以考的证书(shū)是注册会计师,注册会(huì)计师证书(shū)涵(hán)盖的(de)内容比较广,会计、审计的内容都是包括的(de),所(suǒ)以难(nán)度是非(fēi)常(cháng)大的!

  注册会计师(shī)拥有在(zài)审计报报(bào)告上签字的唯(wéi)一权利,注(zhù)册会(huì)计师的方向是审计的方向,想要(yào)进入会计师事(shì)务所工作的一文钱等于多少人民币,一贯钱相当于现在多少钱考(kǎo)生,注会证(zhèng)书可以说是非常好的敲门砖!在事(shì)务所累计的经验是(shì)非常好的跳板!

  一、审计与会计(jì)的(de)联(lián)系

  1.审计主(zhǔ)要是对、和会(huì)计报(bào)表(biǎo)等财务会(huì)计资料及其所反(fǎn)映的财政、财务收支活动(dòng)的(de)真实、合(hé)法、效(xiào)益(yì)进行审(shěn)查和评价。

  审(shěn)计需(xū)要以会计资料为前提和基础,离(lí)开(kāi)了财务会计资料,审计工作很难进行(xíng)。

  2.会计活动(dòng)是经(jīng)济管理的重要组成部分(fēn),它本身是(shì)审计(jì)监督的主要对象。

  在审(shěn)计产生之初,审计人员主要从审查会计资料(liào)入(rù)手,对会计(jì)资(zī)料中(zhōng)反映的(de)问题(tí)进行审查。

  二、审(shěn)计与会计的区别

  1.产生的前提不(bù)同

  会计是为了加强经济管(guǎn)理,适应对(duì)劳动(dòng)耗费(fèi)和劳动成果进行(xíng)核算和分(fēn)析的需(xū)要而产生的;审计是(shì)因经济监(jiān)督的需要(yào),即为了确定经(jīng)营者(zhě)或(huò)其他受托管理(lǐ)者的经(jīng)济责任的需要而产生的。

  2.两者(zhě)性质不同(tóng)

  会计是(shì)经(jīng)营管理(lǐ)的重要组成部(bù)分,主(zhǔ)要(yào)是对生产(chǎn)经营或管(guǎn)理(lǐ)过程(chéng)进(jìn)行反(fǎn)映和监督;审计则(zé)处于具体的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理之外,是经(jīng)济(jì)监督的(de)重(zhòng)要组成部分,主要对财(cái)政(zhèng)、财(cái)务收支(zhī)及其他(tā)经(jīng)济(jì)活动的真实、合法和效益进行审查,具有外在(zài)性和独立性。

  3.两者(zhě)对象(xiàng)不同

  会计的对(duì)象主要是资(zī)金运动过程,审计的对象(xiàng)主要是会计资料(liào)和其(qí)他经济信(xìn)息(xī)所反映的经济活动。

  4.方法程序不(bù)同

  (1)会计(jì)方法体系由会计核(hé)算、会(huì)计分析、会(huì)计检查三(sān)部分组成(chéng),包括了记账、算账、报账、用账、查账等内(nèi)容(róng),其中包括设置账(zhàng)户、复式记账、填制凭(píng)证、登记账簿(bù)、成本计算、财产清(qīng)查(chá)、会计报表(biǎo)等方法,其目的是为管理和决(jué)策提供必(bì)须的资(zī)料和信息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实施方(fāng)法、管理方法等组成,而实施(shī)方法主要是为了确定审计(jì)事(shì)项(xiàng)、收集、对照标准评价,提出与决定,使用(yòng)资料检(jiǎn)查(chá)法、实物检查法、审计调(diào)查法、审计(jì)分析法、审计抽样法等,其目的(de)是为(wèi)了对被审(shěn)计对象进行全面评价提供证据而采取的必(bì)要(yào)方(fāng)法(fǎ)。

  5.职(zhí)能不同

  (1)会(huì)计的(de)基本(běn)职(zhí)能是对经济活(huó)动(dòng)过程的记录(lù)、计算(suàn)、反(fǎn)映和监督;审(shěn)计的基本(běn)职能是监(jiān)督(dū),此(cǐ)外还包括评(píng)价和者卜公证。

  (2)会计虽(suī)说(shuō)也具(jù)有(yǒu)监督职能,但这种监督是一(yī)种自(zì)我监督行为,主要通(tōng)过会计(jì)检查来实(shí)现,针对(duì)会计业务活动本(běn)身,而审计(jì),既(jì)包(bāo)含了(le)检查(chá),又(yòu)包括(kuò)了(le)对计算(suàn)行为及所有的经济(jì)活动进行(xíng)实地考察、调查、分析、检验,即含审核(hé)稽(jī)查计算之(zhī)意。

  (3)会计检查(chá)只(zhǐ)是各个单位财会(huì)部门的附(fù)带(dài)职能,而(ér)审(shěn)计(jì)是独立于财会部(bù)分之外(wài)的专(zhuān)职监督检(jiǎn)查(chá);会计检查的(de)目的(de)主要是为了(le)保证会计资料的(de)真实性和准确性。

  其检(jiǎn)查范围灶槐、深度(dù)、方(fāng)式均受到(dào)限制,而审计的(de)目的在(zài)于证实财政、财务收支的(de)真实(shí)、合(hé)法、效益,审(shěn)计检(jiǎn)查(chá)会计资料只是实现审计目的(de)的手(shǒu)段之一,但不是惟(wéi)一的手段。

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