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  会计和审(shěn)计哪个发展(zhǎn)前景比较(jiào)好些,会(huì)计(jì)和审(shěn)计哪(nǎ)个(gè)发展前景(jǐng)比较好一点(diǎn)是问(wèn):审(shěn)计和会计哪个好就业(yè)会计(jì)专业(yè)人员目前较为饱和,就业质量不高,都为较(jiào)小(xiǎo)型的单位的。

  关(guān)于会计和审计哪个发展前景比较好些,会计(jì)和(hé)审计哪个发展前景比较好一点(diǎn)以及会计(jì)和审计哪(nǎ)个发(fā)展前(qián)景比(bǐ)较好些(xiē),会计和审计哪个发展前景比较(jiào)好呢,会(huì)计和审计哪个发展(zhǎn)前景比较(jiào)好一点,会计和(hé)审(shěn)计哪个好就业前景,会计(jì)跟审计(jì)哪(nǎ)个发展的更好等问(wèn)题(tí),小(xiǎo)编将为你整理以下(xià)知(zhī)识:

会(huì)计和审计(jì)哪个(gè)发展前景比较好(hǎo)些,会计(jì)和审计(jì)哪个发展(zhǎn)前景比较好一点

  问:审计和(hé)会计哪个好(hǎo)就业

  会计专(zhuān)业人员目前较为(wèi)饱和,就业质量不(bù)高,都为较小型的单位。

  而(ér)审计专(zhuān)业,尤其是(shì)重点学校的审计(jì)专业就业(yè)质量较高,考取公务员的机会较多(duō),有更好的发(fā)展前景。

  审计和会计各有长短,学会计比较简单(dān),先(xiān)做(zuò)帐,考升级,初级、中级、高(gāo)级(jí)会计师,隔两年(nián)跳个槽,或者在有前景的单位打(dǎ)升级,待遇都不错。

  审计可以去会计事(shì)务所工作,把注册会计师(shī)考(kǎo)下(xià)来,出来后(hòu)到大型(xíng)企业做财务经理什(shén)么的,路(lù)线要高(gāo)端些,难度也(yě)要高,因为注会不是很好考(kǎo),事(shì)务所的工作压力也比较大。

  具体来(lái)说:

  1、论就业(yè)机(jī)会,会计(jì)专业的就业单位较多,审(shěn)计专业的(de)就业单位较少。

  2、论就业优劣,会计(jì)专业人员目前较(jiào)为(wèi)饱(bǎo)和(hé),就(jiù)业(yè)质量不高,都为较(jiào)小型的(de)单位,工(gōng)资较低。

  而审计专业,尤(yóu)其是重(zhòng)点学校(xiào)的审计专业就业质量较(jiào)高,考(kǎo)取公务(wù)员的机会较多,有更好的发展前景。

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会(huì)计和审(shěn)计哪个发(fā)展前景(jǐng)比较好?

  审(shěn)计。

  1、审(shěn)计和会(huì)计(jì)事相(xiāng)同(tóng)的(de),都是以会计理(lǐ)论为(wèi)基础的。

  简单(dān)类比,会计就是直接记(jì)账,而审计就是对会计所记(jì)账目的检查、监(jiān)督(dū)。

  会(huì)计(jì)接(jiē)触(chù)面比较窄(zhǎi),具体工(gōng)作(zuò)内(nèi)容没(méi)有太多创(chuàng)新的空间。

  只(zhǐ)要(yào)具备基本的财务、税(shuì)务知识就能(néng)应付。

  而审计行业对(duì)人的素(sù)质要求非常高。

  可能接触到(dào)生(shēng)产、金融(róng)证券(quàn)、房地(dì)产等各类(lèi)行业(yè)客户,即使(shǐ)是(shì)内部审计,也需要涉(shè)及对整个企业(yè)业(yè)务的了解,需要有全局(jú)观,对各类(lèi)技(jì)术涉猎面广,容易转型和(hé)多角度发展。

  2、从就业前景,审计与(yǔ)会计属于一个专(zhuān)业大类,就业广泛(fàn)性(xìng)方面不如会计,毕竟(jìng)财务(wù)是企(qǐ)业职(zhí)能的必备(bèi),而审计(jì)却不一定(dìng),单位内部配(pèi)备审计的(de)毕竟(jìng)是少数,更(gèng)多(duō)的是会(huì)计(jì)师事务所和(hé)政(zhèng)府(fǔ)单位。

  相对(duì)适应面(miàn)就窄了很多(duō)。

  3、审计专(zhuān)业未(wèi)来的就业方向

  (1)政府审(shěn)计:对(duì)政府财(cái)政资金的使用进行监督的工作内容。

  工(gōng)作比较累,经常会加班,但福利待遇(yù)不错。

  (2)会计(jì)师事务所:事务所(suǒ)人员非常累,一年出差200-300天左右非常(cháng)常见。

  经常一(yī)个项目完成直接(jiē)飞到另外一个项(xiàng)目上。

  (3)企(qǐ)业内部审计(jì):内(nèi)审在(zài)国内(nèi)企业一般处于边缘(yuán)化的(de)部门,升职空(kōng)间(jiān)不大。

  但会计和审计只是职业中(zhōng)的一(yī)个(gè)过(guò)程,未来发展(zhǎn)还有(yǒu)很长的路要走,关于(yú)审计与会计隐嫌友可以考的证(zhèng)书,二者领(lǐng)域内的职称(chēng)类证书是必须要的考(kǎo)的!

  共同都可以考的(de)证书是(shì)注册(cè)会计师,注(zhù)册会计师证(zhèng)书白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗涵盖的内(nèi)容比较广,会计、审计(jì)的内容都是包括的,所(suǒ)以难度是非常大的!

  注册(cè)会(huì)计师拥有(yǒu)在审计报报告(gào)上签字的唯一(yī)权利(lì),注册会(huì)计师的方向是(shì)审计的方向,想(xiǎng)要进(jìn)入会计师(shī)事务所(suǒ)工作的考生,注会证书可以(yǐ)说是非常好的敲门砖!在事务(wù)所累计的经(jīng)验是非常好的(de)跳板!

  一、审计与会计的联(lián)系

  1.审计主(zhǔ)要是对(duì)、和会计报(bào)表等财(cái)务会计(jì)资(zī)料及其所(suǒ)反映的财政、财务收支活动的(de)真(zhēn)实、合法(fǎ)、效(xiào)益进行(xíng)审查和评价。

  审计需要以会计资(zī)料为前提和基础,离开(kāi)了财务会计资料,审计工作很难进行(xíng)。

  2.会(huì)计活动是经济管(guǎn)理的重要组成部分,它本身是审(shěn)计监督的主要对(duì)象。

  在审计(jì)产(chǎn)生之初,审计人员主(zhǔ)要从(cóng)审查会计(jì)资白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗料入手,对会计资料中反映的(de)问(wèn)题进行审查。

  二、审(shěn)计(jì)与会计(jì)的区别

  1.产(chǎn)生(shēng)的(de)前(qián)提不(bù)同(tóng)

  会计是为了加(jiā)强经济管理,适应对劳动耗(hào)费和劳动成果进行核算和分析(xī)的需要而产(chǎn)生的;审(shěn)计(jì)是因经济监督(dū)的需(xū)要,即(jí)为(wèi)了(le)确定经(jīng)营者(zhě)或(huò)其他受托管理者的经济责任的需要而产生(shēng)的。

  2.两者性质(zhì)不(bù)同

  会计是经营管(guǎn)理的(de)重要组成部分,主要(yào)是对生产经营(yíng)或管理过程进行反映和监督;审计则处于具体的(de)经营管理之外,是经济监督的重(zhòng)要(yào)组成(chéng)部分,主(zhǔ)要对财政、财务收支及其他经济活动的真实、合法和效益进行审查,具有外(wài)在性(xìng)和独立性。

  3.两者对象(xiàng)不同

  会计的(de)对象主要是资金(jīn)运动过(guò)程,审计(jì)的对象主要是会计(jì)资料(liào)和其他(tā)经济信息(xī)所反映(yìng)的(de)经(jīng)济活动。

  4.方法程序不同(tóng)

  (1)会(huì)计方法体(tǐ)系由会计核算、会计分析、会计检(jiǎn)查三部分组成,包括了记账、算(suàn)账、报账、用账、查账等内(nèi)容,其中包(bāo)括设置账户、复式记账、填制(zhì)凭(píng)证、登记账簿、成本计(jì)算、财产清查、会(huì)计报表等方法,其目的是为管理和决策提(tí)供必(bì)须的资料和(hé)信息。

  (2)审计方法体(tǐ)系由规(guī)划方法、实(shí)施(shī)方法、管理(lǐ)方法等组(zǔ)成(chéng),而(ér)实施(shī)方法主要是为(wèi)了确定审计(jì)事项、收集、对(duì)照标准评(píng)价,提出与决定,使用(yòng)资(zī)料检查法、实物检查法、审计调查(chá)法、审计分析(xī)法、审(shěn)计抽样法等,其目的(de)是为了对被审计对象进行(xíng)全面评价提供(gōng)证(zhèng)据而采(cǎi)取的必要方法。

  5.职能(néng)不同(tóng)

  (1)会计的基本职(zhí)能是对经(jīng)济(jì)活动过程的(de)记(jì)录、计算、反(fǎn)映(yìng)和(hé)监督;审计的基本职能是监(jiān)督,此外还包括评(píng)价和(hé)者卜公证。

  (2)会计虽说(shuō)也具有监督职能,但(dàn)这种监督是一(yī)种(zhǒng)自我监(jiān)督行为(wèi),主要通过会计检查来实(shí)现,针对(duì)会计(jì)业务活动(dòng)本身,而审(shěn)计,既包含了检(jiǎn)查,又包括了对(duì)计(jì)算(suàn)行为及所有的经济活动进行实地考察、调查、分析、检验(yàn),即含审核稽查(chá)计算(suàn)之意。

  (3)会计检(jiǎn)查只是(shì)各(gè)个单位(wèi)财会部门的(de)附带职能,而审(shěn)计是独立于财会(huì)部分之外的专职监(jiān)督检(jiǎn)查;会计检查的(de)目的主要是(shì)为了保证会计资料(liào)的真实性和(hé)准(zhǔn)确性。

  其检查范(fàn)围灶(zào)槐、深度、方(fāng)式(shì)均(jūn)受到限制(zhì),而(ér)审计的目的在(zài)于证实财政、财务收(shōu)支的(de)真实、合法、效(xiào)益(yì),审计检查会计资料只是实现审计目(mù)的的手(shǒu)段之(zhī)一(yī),但不是惟一的手段(duàn)。

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